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中共江西财经大学委员会审计委员会召开第四次会议

       625日上午,校党委书记、校审计委员会主任卢福财主持召开中共江西财经大学委员会审计委员会第次会议。校长邓辉,校党委副书记、校审计委员会副主任龚剑飞,校纪委书记、校审计委员会副主任顾有平,副校长、校审计委员会副主任李春根出席会议,校审计委员会员单位主要负责人参加了会议。

  会议传达学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,传达了全国审计工作会议和全省审计工作会会议精神,重温了审计长侯凯发表在《求是》杂志上题为《学习贯彻落实党的二十大精神推动审计工作高质量发展的文章和省委书记尹弘在省委第九次审计委员会上的讲话精神

  卢福财对学校上年度审计工作给予了充分肯定,指出审计处围绕学校中心工作,依法全面履行审计监督职责,做了大量卓有成效的工作,为提升学校治理能力发挥了重要保障作用他强调,一要提高政治站位,准确把握审计的政治属性和政治功能,把牢审计工作的正确方向。心怀“国之大者”“省之大计”“校之大事”,以更高站位、更高标准谋划和实施各项审计工作二要坚持问题导向,立足“审计监督首先是经济监督”的定位,围绕各单位内部控制制度是否健全、内部治理体系是否完善、有关制度是否严格遵守等做好常态化“经济体检”,要强化风险研判,找出问题、找准问题、助力解决问题,加大对学校重点领域、重大项目和重大措施落实落地情况的审计力度要常抓审计整改,“经济体检”不仅要查病,更是为了治已病、防未病。要坚持审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要的观点,把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,对整改不力、敷衍整改、虚假整改的,要严肃问责,不断提升整改工作实效;四要强化能力建设,随着审计职能的不断延伸,审计任务变得越来越繁重,审计处要充分认识到加强自身建设的重要性和紧迫性,只有锻造一支素质过硬、能力超群、专业技能优良的审计队伍,才能不断开创审计工作新局面。


  邓辉指出,2022年学校审计工作开展有章有法,有了内部岗位风险,保障了学校工作的正常运行。他对审计工作提出了四点要求:一要增强审计工作的研究能力,健全审计工作和审计监督体系的目标,走好研究型审计这一审计工作高质量发展的必由之路;二要增强审计工作的主动性,审计工作应主动围绕学校发展转型中出现的重大问题选准专项审计项目,关注学校财务收支政策是否合适,通过审计揭示问题,促进被审单位建章立制,推动管理的进一步规范和管理水平的进一步提高;三要增强审计主责主业的业务能力,聚焦财务收支的真实性、合法性和效益性,加强对预算执行和决算草案的审计,促进财务政策更加积极有为、财政资金提质增效;四要增强审计工作的严肃性。准确把握新时代新征程审计工作的职责定位,深刻领会“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”三个“要”的重要内涵,各部门要配合和支持审计工作,正确对待审计发现的问题,提高整改自觉性,压实责任,落实好审计整改“下半篇文章”。


  龚剑飞指出,审计是一项刀刃向内、自我监督的工作,对学校实现治理现代化具有重要意义,更是对关键岗位干部的关心爱护,防未病,治已病,从而有效促进领导干部更好地履行经济责任,提升依法依规行政的能力和水平。

  顾有平强调,各部门负责人要提高思想认识,深刻认识审计整改工作的重要性、紧迫性和严肃性,对于历年审计发现的问题,要坚持“新官理旧账”,举一反三、从严从实、全力以赴推进审计整改落实到位。

  李春根强调,要持续推进审计与其他监督贯通协同,健全完善制度体系,推动审计监督与纪检监察监督、巡视巡察监督、组织人事监督、财务监督和群众监督等贯通协作,形成常态长效的监督合力。

  会议听取了校审计委员会办公室主任、审计处处长章俊对学校2022年的审计工作总结和审计发现主要问题及整改情况的汇报,审议通过了2023年学校审计工作要点,确定了2023年校属单位主要领导干部经济责任审计名单,参会各部门负责人就本部门尚未整改到位的问题进行详细说明,并提出了整改措施和建议。

  部分重要经济业务部门和二级财务独立核算单位主要负责人及审计处部分人员列席会议。

  (文/审计处  李娜  /李军  编辑/曾药坤  审核/一审   姜莹  二审  赵旻  终审  李大晖